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审计主管工作职责

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审计主管工作职责1

1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的'审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;

审计主管工作职责

2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;

3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。

审计主管工作职责2

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的.内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

审计主管工作职责3

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管工作职责4

1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。

2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。

3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。

4、公司管理层委托的.专项反舞弊调查。

5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。

审计主管工作职责5

1、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;

2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;

3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;

4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;

5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;

6、熟悉与内部审计相关的'国家政策、法规;

7、负责外部审计机构的协调和沟通;

8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;

9、完成领导交办的其他工作。

审计主管工作职责6

1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;

2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;

3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;

4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;

5、检查内部审计项目的.整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;

6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。

审计主管工作职责7

1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

3)按审计工作计划实施审核工作;

4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

7)向上级领导出促进管理改善的建议;

8)参与离任审计(包括经济责任审计);

9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的`真实性进行证实;

10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

11)完成上级领导交办的其他工作。

审计主管工作职责8

1、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;

2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;

3、监督审计问题的整改实施跟踪情况

4、完成上级领导下达的临时性事务。

审计主管工作职责9

1、根据公司审计制度开展工作;

2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

3、专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

4、协助配合外部的审计机构进行必要的调查;

5、能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的`其他工作。

审计主管工作职责10

1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

2、开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

3、依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

5、协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的.等审计工作;

7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;

8、积极完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责11

1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;

2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。

3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;

4、负责公司采购招标和内部采购的.监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;

审计主管工作职责12

1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管工作职责13

1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的`工作成果并汇报;

3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;

5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;

审计主管工作职责14

1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;

2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况,确保采购价格的`合理性;

3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作,减少合同风险和隐患;

4、审计资料的归类、存档及保管

审计主管工作职责15

1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

4、参加招标监督工作;

5、完成领导交办的其他工作任务。

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